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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4346-97-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ROTURA DE MATRIZ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4346-1-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com | enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com |
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Proveedor |
Servimant CYA SpA |
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Razón Social |
SERVIMANT CYA SPA
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R.U.T. |
76.741.565-6 |
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Sucursal |
Servimant CYA SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131815
| Limpiador de desagüe | 1 | Unidad | Referencia: Cotización -413
reparación rotura de matriz salida de farmacia.
Recambio de piezas quebradas codos unión americana, terminales dejar operativo | Referencia: Cotización -413
reparación rotura de matriz salida de farmacia.
Recambio de piezas quebradas codos unión americana, terminales dejar operativo |
$ 420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.