Orden de Compra. Nº4350-14-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4350-6-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4350-14-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4350-6-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Municipalidad de Sn.Vte.T.T., requiere cotizar insumos para Centro Abierto, pago contra factura hasta 60 dias.
Proveniente de Licitación 4350-6-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Gestion Administrativa
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Tagua Tagua 222
Comuna -1
Impuesto 9435,4
Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua 222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
LIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX RECARGA10BotellaLIMPIAVIDRIOS 500 CC GLASSEX RECARGAlimpia vidrios, especificar marca $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
47131603
ESPONJA DORADA GRANDE MANLAC20UnidadESPONJA DORADA GRANDE MANLACesponja dorada $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.260 $ 5.260
50201706
CAFE 170 GR NESCAFE TRADICIONAL3TarroCAFE 170 GR NESCAFE TRADICIONALCafé grande similar Nescafé $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
50192401
DULCE DE MEMBRILLO WATTS 1 KILO PAN6kilogramoDULCE DE MEMBRILLO WATTS 1 KILO PANdulce de membrillo $ 801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.806 $ 4.806
50221001
POROTOS TORTOLA 1 KL CAMPOLINDO20kilogramoPOROTOS TORTOLA 1 KL CAMPOLINDOPorotos $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
50131701
MANJAR LONCOLECHE 500 GR6kilogramoMANJAR LONCOLECHE 500 GRManjar, especificar marca $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.066 $ 3.066
50131609
MAYONESA HELLMANS 1 KL6kilogramoMAYONESA HELLMANS 1 KLMayonesa, especificar marca $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.698 $ 7.698
50192901
PASTA FIDEO 400 GR LUCHETTI CORBATA20PaquetePASTA FIDEO 400 GR LUCHETTI CORBATAPqtes. corbatas $ 246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
47131806
LUSTRAMUEBLES 200 CC NUGGET LAVANDA10FrascoLUSTRAMUEBLES 200 CC NUGGET LAVANDALustra muebles,especificar marca $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
Total Neto $ 49.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.435
TOTAL OC $ 59.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.