Orden de Compra. Nº
4350-288-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 4350-208-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4350-288-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 4350-208-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Municipalidad de Sn.Vte.T.T., require cotizar materiales de oficina para Carabineros según ord. 866, pago contra factura hasta 60 dias, despacho dirección que solicita.
Proveniente de Licitación
4350-208-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto.Gestion Administrativa
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
R.U.T.
69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra
Tagua Tagua 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
R.U.T.
69.081.000-k
Dirección de Facturación
Tagua Tagua 222
Comuna
-1
Impuesto
7781,45
Dirección de Envío de la Factura
Tagua Tagua 222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T.
76.462.500-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201610
ADHESIVO PAGAFIX MEDERA 1 KG SM. /99106
5
Unidad
ADHESIVO PAGAFIX MEDERA 1 KG SM. /99106
Frascos cola fria de 1 lts c/u
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.725
$ 6.725
44121506
SOBRE CARTA PAGO 12.4X15 50 UND/99021
250
Unidad
SOBRE CARTA PAGO 12.4X15 50 UND/99021
sobres carta color blanco
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.455
44121506
SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50 UN/11465
150
Unidad
SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50 UN/11465
sobres tamaño oficio, color blanco
$ 32,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.845
44121605
CINTA TRANSP. 18 X 30 MT X 3 UN 500/51204
30
Unidad
CINTA TRANSP. 18 X 30 MT X 3 UN 500/51204
Scotch transparente de 18mmmx30m, similar 3M, especificar marca
$ 142,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.260
44121631
ADHESIVO BARRA ARTEL 35 GRS/84925
30
Unidad
ADHESIVO BARRA ARTEL 35 GRS/84925
adhesxivo grande similar Stick fix Artel, especificar marca
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.970
$ 11.970
44121701
LAPIZ PASTA P.MED BIC. CRISTAL AZUL/10001AZ
100
Unidad
LAPIZ PASTA P.MED BIC. CRISTAL AZUL/10001AZ
Lapices pasta azul, similar Bic
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
44121701
LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO/10001RJ
50
Unidad
LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO/10001RJ
lápiz pasta color rojo, similar Bic
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
Total Neto
$ 40.955
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.781
TOTAL OC
$ 48.736
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.