Orden de Compra. Nº4350-288-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4350-208-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4350-288-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4350-208-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Municipalidad de Sn.Vte.T.T., require cotizar materiales de oficina para Carabineros según ord. 866, pago contra factura hasta 60 dias, despacho dirección que solicita.
Proveniente de Licitación 4350-208-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Gestion Administrativa
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Tagua Tagua 222
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Tagua Tagua 222
Comuna -1
Impuesto 7781,45
Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua 222
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
ADHESIVO PAGAFIX MEDERA 1 KG SM. /991065UnidadADHESIVO PAGAFIX MEDERA 1 KG SM. /99106Frascos cola fria de 1 lts c/u $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
44121506
SOBRE CARTA PAGO 12.4X15 50 UND/99021250UnidadSOBRE CARTA PAGO 12.4X15 50 UND/99021sobres carta color blanco $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.455
44121506
SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50 UN/11465150UnidadSOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 50 UN/11465sobres tamaño oficio, color blanco $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.845
44121605
CINTA TRANSP. 18 X 30 MT X 3 UN 500/5120430UnidadCINTA TRANSP. 18 X 30 MT X 3 UN 500/51204Scotch transparente de 18mmmx30m, similar 3M, especificar marca $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
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ADHESIVO BARRA ARTEL 35 GRS/8492530UnidadADHESIVO BARRA ARTEL 35 GRS/84925adhesxivo grande similar Stick fix Artel, especificar marca $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
44121701
LAPIZ PASTA P.MED BIC. CRISTAL AZUL/10001AZ100UnidadLAPIZ PASTA P.MED BIC. CRISTAL AZUL/10001AZLapices pasta azul, similar Bic $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
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LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO/10001RJ50UnidadLAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO/10001RJlápiz pasta color rojo, similar Bic $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 40.955
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.781
TOTAL OC $ 48.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.