Orden de Compra. Nº4351-11-SE19 "Materiales instalaciones Feria Gastronómica y de l"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4351-11-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales instalaciones Feria Gastronómica y de l
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4362-28-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daf
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
R.U.T. 69.170.700-8
Dirección de Unidad de Compra Freire 614
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
R.U.T. 69.170.700-8
Dirección de Facturación Freire 614
Comuna Nacimiento
Impuesto 66522,99
Dirección de Envío de la Factura Freire 614
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS
R.U.T. 16.823.355-8
Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151804
Alambre para grapar10kilogramoalambre N°18  $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080
15111505
Butano3Unidadbalón gas butano 190 grs.  $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.927 $ 3.927
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado2Unidadamarras plásticas de 250 * 3 mm.  $ 2.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.028 $ 4.028
26121613
Cable aislado o forrado2Rollocable eléctrico 2,5 mm. color blanco  $ 23.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.128 $ 47.128
40141701
Desagües10Unidaddesagüe lavaplatos 1.1/2"  $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.970 $ 16.970
40141702
Grifos15Unidadllave de bola metal 1/2"  $ 1.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.135 $ 24.135
26121613
Cable aislado o forrado2Rollocable eléctrico 2,5 mm. color rojo  $ 23.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.128 $ 47.128
40142320
Uniones de tubería15Unidadcachimba recta 1/2" HI  $ 3.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.180 $ 45.180
31191501
Papeles de lija3Pliegolija 100 metálica  $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056
39111702
Lámparas portátiles20Unidadsoquete lámpara  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica8Unidadhuincha aisladora 10 yardas negra  $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.864 $ 8.864
39121402
Enchufes eléctricos15Unidadenchufe triple sobrepuesto  $ 2.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.770 $ 37.770
27121704
Uniones Hidráulicas25Unidadtee reducción plansa 3/4" a 1/2"  $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.325 $ 12.325
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito10Unidadteflón 1/2" * 10 m.  $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.620
45111602
Lámparas de proyección2Unidadproyector de área 150 w.  $ 25.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.350 $ 50.350
39101605
ampolletas fluorescentes10Unidadampolleta ahorro de energía 15 w.  $ 1.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.610 $ 15.610
31231313
Tubería de plástico50Metro Linealplansa 1/2"  $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
Total Neto $ 350.121
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.523
TOTAL OC $ 416.644


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.