|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4352-1240-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DEPORTE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4366-5-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quillon
|
|
R.U.T. |
69.141.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
18 De Septiembre 250 |
|
Comuna |
Quillón
|
|
Impuesto |
47881,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
18 De Septiembre 250 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
|
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
|
|
R.U.T. |
14.205.876-6 |
|
Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121611
| Tablero de partículas | 14 | Unidad | Plancha terciado ranurado 9mm
| |
$ 12.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 181.860
|
$ 181.860
|
31211708
| Recubrimiento de polvo | 10 | Unidad | guardapolvo L3-017 | |
$ 2.190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.900
|
$ 21.900
|
25174403
| Paneles de puerta | 1 | Unidad | Puerta 0.90cm x 2 mts L10-012 | |
$ 24.416,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.416
|
$ 24.416
|
11121612
| Médula de madera | 10 | Unidad | Media Caña 1 1/2 L3-015 | |
$ 2.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.500
|
$ 20.500
|
31162002
| Clavos de sombrerete | 4 | kilogramo | clavos 4" L32-06 | |
$ 833,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.332
|
$ 3.332
|
|
|
Total Neto
|
$ 252.008
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.882
|
|
$ 299.890
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.