|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4352-374-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DEMARCACIONES, TRANSITO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4366-5-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quillon
|
|
R.U.T. |
69.141.400-0 |
|
Dirección de Facturación |
18 De Septiembre 250 |
|
Comuna |
Quillón
|
|
Impuesto |
12906,51 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
18 De Septiembre 250 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferretería La Union Quillon |
|
Razón Social |
Pedro Medina y Cia. Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.183.572-6 |
|
Sucursal |
Ferretería La Union Quillon |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111607
| Cal viva | 1 | Galón | LUBRICANTE WD-40 311 GR | |
$ 5.034,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.034
|
$ 5.034
|
15121501
| Aceite de motor | 15 | Bolsa | PINTA CAL 25 KG | |
$ 4.193,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.895
|
$ 62.895
|
|
|
Total Neto
|
$ 67.929
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.907
|
|
$ 80.836
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.