Orden de Compra. Nº4352-374-SE20 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4352-374-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4366-5-R120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Unidad de Compra 18 De Septiembre 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001-1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon
R.U.T. 69.141.400-0
Dirección de Facturación 18 De Septiembre 250
Comuna Quillón
Impuesto 13314,3184
Dirección de Envío de la Factura 18 De Septiembre 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andrea Aparicio
Razón Social ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA
R.U.T. 15.164.443-0
Sucursal Andrea Aparicio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103406
Cajas de aislamiento con guantes2CajaGUANTES AZUL  $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050
44121801
Cinta correctora1UnidadCORRECTOR CINTA  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes1BolsaELASTICO COLORES  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924
26111702
Pilas alcalinas4UnidadPILAS AA  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320
26111702
Pilas alcalinas4UnidadPILAS D  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016
44121618
Tijeras4UnidadTIJERAS MARCA LAVORO  $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.540
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA MARACA TRATTO  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
44121622
Humedecedores3UnidadESPONJERO  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386
44121706
Lápices de madera2CajaLAPIZ GRAFITO (CAJA)  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.017
44121705
Portaminas4UnidadPORTAMINAS  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44122103
Corchetes5UnidadCORCHETES  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260
44121802
Líquido corrector5UnidadCORRECTOR MARCA PAPER MATE  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
53121602
Bolsas de lona7UnidadBOLSA REUTILIZABLES  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
44121708
Marcadores8UnidadDESTACADORES  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.328 $ 7.327
Total Neto $ 70.076
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.314
TOTAL OC $ 83.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.