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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4352-83-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES ACTIVIDADES VERANO 2018 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4366-9-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quillon
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R.U.T. |
69.141.400-0 |
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Dirección de Facturación |
18 De Septiembre 250 |
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Comuna |
Quillón
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Impuesto |
178311,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 De Septiembre 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 40 | Unidad | LISTONES 2X3X3.20MTS | |
$ 1.446,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.840
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$ 57.840
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11121610
| Maderas duras | 40 | Unidad | TAPAS PINO 1X4X3.20 MTS | |
$ 2.038,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.520
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$ 81.520
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31162002
| Clavos de sombrerete | 20 | kilogramo | CLAVOS CORRIENTES 3" | |
$ 833,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.660
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$ 16.660
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26121505
| Alambre para artefactos | 20 | kilogramo | ALAMBRE NEGRO Nº 14 | |
$ 980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.600
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$ 19.600
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26121505
| Alambre para artefactos | 20 | kilogramo | ALAMBRE NEGRO Nº 18 | |
$ 1.078,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.560
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$ 21.560
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13111016
| Polietileno | 255 | Metro Lineal | POLIETILENO 0.15MM TRANSPARENTE | |
$ 2.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.710
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$ 520.710
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11121611
| Tablero de partículas | 30 | Plancha | PLANCHA DE 9.5 MM X1,22 X 2,44 | |
$ 7.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.590
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$ 220.590
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Total Neto
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$ 938.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 178.311
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$ 1.116.791
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.