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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4353-4-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4353-14-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4353-14-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaría De Planificación Comunal |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Freirina
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Edificio los Portales S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Freirina
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins 1016 |
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Comuna |
Freirina
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Impuesto |
4253444,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 1016 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LaLimpiezaLtda |
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Razón Social |
PEDRO AGUSTIN RUIZ CERDA
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R.U.T. |
5.259.564-9 |
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Sucursal |
LaLimpiezaLtda |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70111703
| CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, COMUNA DE FREIRINA | 1 | Global | Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | REALIZAR LOS SERVICIOS DE MANTENCION, DE TODAS LAS AREAS VERDES INDICADAS EN LAS BASES RESPECTIVAS DE LA COMUNA DE FREIRINA |
$ 22.386.552,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.386.552
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$ 22.386.552
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Total Neto
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$ 22.386.552
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.253.445
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$ 26.639.997
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.