|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4354-12-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4354-1-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4354-1-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Liceo Polivalente de Molina |
|
Razón Social |
LICEO POLIVALENTE DE MOLINA
|
|
R.U.T. |
60.903.201-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
QUECHEREGUAS Nº 1560 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
LICEO POLIVALENTE DE MOLINA
|
|
R.U.T. |
60.903.201-4 |
|
Dirección de Facturación |
QUECHEREGUAS Nº 1560 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
165537,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
QUECHEREGUAS Nº 1560 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
|
Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
|
|
R.U.T. |
7.034.236-7 |
|
Sucursal |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161707
| Suelos de vinilo | 1 | Unidad | sEGUN ANEXO ADJUNTO | SEGUN ANEXO |
$ 871.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 871.250
|
$ 871.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 871.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 165.538
|
|
$ 1.036.788
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.