|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4354-17-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-07-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de fotocopias en blanco y negro. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4354-14-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Liceo Polivalente de Molina |
|
Razón Social |
LICEO POLIVALENTE DE MOLINA
|
|
R.U.T. |
60.903.201-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
QUECHEREGUAS Nº 1560 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
LICEO POLIVALENTE DE MOLINA
|
|
R.U.T. |
60.903.201-4 |
|
Dirección de Facturación |
QUECHEREGUAS Nº 1560 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
11119,94 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
QUECHEREGUAS Nº 1560 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-07-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Informática y Servicios Ramírez Ltda. |
|
Razón Social |
INFORMATICA Y SERVICIOS RAMIREZ LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.842.720-4 |
|
Sucursal |
Informática y Servicios Ramírez Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 4502 | Unidad | Servicio de Fotocopias en Blanco y Negro mes de Junio según convenio de suministro Nº 4354-14-CO07 | |
$ 13,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.526
|
$ 58.526
|
|
|
Total Neto
|
$ 58.526
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.120
|
|
$ 69.646
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.