Orden de Compra. Nº4354-19-SE10 "Adquisición de 10 poleras para uniforme de garzones "
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLIVALENTE DE MOLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4354-19-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 10 poleras para uniforme de garzones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Polivalente de Molina
Razón Social LICEO POLIVALENTE DE MOLINA
R.U.T. 60.903.201-4
Dirección de Unidad de Compra QUECHEREGUAS Nº 1560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLIVALENTE DE MOLINA
R.U.T. 60.903.201-4
Dirección de Facturación QUECHEREGUAS Nº 1560
Comuna Molina
Impuesto 6908,02
Dirección de Envío de la Factura QUECHEREGUAS Nº 1560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 76823847
Razón Social GUSTAVO ANDRES ALARCON BENITEZ
R.U.T. 7.682.384-7
Sucursal 76823847
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53103001
Camisetas de caballero6Unidad POLERA PIQUE M/L HOMBRE $ 4.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.318 $ 24.318
53101604
Camisas o blusas de mujer4Unidad POLERA PIQUE M/L DAMA $ 3.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.040 $ 12.040
Total Neto $ 36.358
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.908
TOTAL OC $ 43.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.