Orden de Compra. Nº4354-19-SE14 "ADQUISICION DE INSTALACION DE CANALETAS"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLIVALENTE DE MOLINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4354-19-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSTALACION DE CANALETAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Polivalente de Molina
Razón Social LICEO POLIVALENTE DE MOLINA
R.U.T. 60.903.201-4
Dirección de Unidad de Compra QUECHEREGUAS Nº 1560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLIVALENTE DE MOLINA
R.U.T. 60.903.201-4
Dirección de Facturación QUECHEREGUAS Nº 1560
Comuna Molina
Impuesto 36100
Dirección de Envío de la Factura QUECHEREGUAS Nº 1560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan ignacio
Razón Social del monte servicios integrales spa
R.U.T. 76.361.282-1
Sucursal juan ignacio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153007
Artículo de instalación1Unidad no definida   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
Total Neto $ 190.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.100
TOTAL OC $ 226.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.