|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4354-22-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
fotocopias mes de septiembre |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4354-14-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Liceo Polivalente de Molina |
|
Razón Social |
LICEO POLIVALENTE DE MOLINA
|
|
R.U.T. |
60.903.201-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
QUECHEREGUAS Nº 1560 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
LICEO POLIVALENTE DE MOLINA
|
|
R.U.T. |
60.903.201-4 |
|
Dirección de Facturación |
QUECHEREGUAS Nº 1560 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
9944,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
QUECHEREGUAS Nº 1560 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Informática y Servicios Ramírez Ltda. |
|
Razón Social |
INFORMATICA Y SERVICIOS RAMIREZ LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.842.720-4 |
|
Sucursal |
Informática y Servicios Ramírez Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 4026 | Unidad | fotocopiado blanco y negro mes de septiembre | fotocopiado blanco y negro mes de septiembre |
$ 13,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.338
|
$ 52.338
|
|
|
Total Neto
|
$ 52.338
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.944
|
|
$ 62.282
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.