Orden de Compra. Nº4355-10-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4355-213-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-10-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4355-213-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-213-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 424080
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Madariaga
Razón Social LUIS ALEJANDRO MADARIAGA VALDIVIA
R.U.T. 10.224.615-2
Sucursal Transportes Madariaga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava120Metro CúbicoRIPIO 120 M3VALOR DADO ES NETO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
11111701
Arena silícea120Metro CúbicoARENA 120 M3VALOR DADO ES NETO $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.000 $ 1.152.000
Total Neto $ 2.232.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 424.080
TOTAL OC $ 2.656.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.