Orden de Compra. Nº
4355-1018-SE19
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INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA VINCULOS MEMO 594
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-1018-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA VINCULOS MEMO 594
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140591 del sistema FONDOS MIDEPLAN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
10150,56
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Karina Marlene
Razón Social
Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T.
15.490.507-3
Sucursal
Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
1
Bolsa
BOLSA PAN DE MOLDE
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Unidad
PAQUETE GALLETA GRANDE
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA NOVA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
50201706
Café
1
Tarro
CAFÉ
$ 4.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.110
$ 4.110
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
kilogramo
AZUCAR GRANULADA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
kilogramo
JAMON SANDWICH
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
50131801
Queso natural
1
kilogramo
QUESO LAMINADO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Litro
JUGO 1.5L
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
Total Neto
$ 53.424
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.151
TOTAL OC
$ 63.575
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.