Orden de Compra. Nº4355-1018-SE19 "INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA VINCULOS MEMO 594"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-1018-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA VINCULOS MEMO 594
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140591 del sistema FONDOS MIDEPLAN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 10150,56
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1BolsaBOLSA PAN DE MOLDE  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
50201713
Bolsitas de te1CajaTE  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadPAQUETE GALLETA GRANDE  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA NOVA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
50201706
Café1TarroCAFÉ  $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1kilogramoAZUCAR GRANULADA  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoJAMON SANDWICH   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO LAMINADO  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
50202304
Jugos y néctar envasados5LitroJUGO 1.5L  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 53.424
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.151
TOTAL OC $ 63.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.