Orden de Compra. Nº4355-1098-SE18 "ÚTILES DE ASEO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-1098-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 31960,09
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS DE LIMPIEZA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLON   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.791
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICO   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
12141901
Cloro Cl30UnidadCLORO GEL  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600
12161803
Aerosoles20UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL SE SUGIERE LYSORFORM  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.840
14111703
Toallas de papel40UnidadTOALLA NOVA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
42132205
Guantes quirúrgicos10UnidadGUANTES DE GOMA TALLA M  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710
25202504
Limpiadores de parabrisas de avión10UnidadLIMPIA VIDRIO EN SPRAY  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
24111503
Bolsas de plástico10PaqueteBOLSA DE BASURA GRANDE  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
Total Neto $ 168.211
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.960
TOTAL OC $ 200.171


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.