Orden de Compra. Nº
4355-1098-SE18
"
ÚTILES DE ASEO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-1098-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ÚTILES DE ASEO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
31960,09
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Karina Marlene
Razón Social
Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T.
15.490.507-3
Sucursal
Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.791
$ 4.791
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
PAPEL HIGIENICO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
12141901
Cloro Cl
30
Unidad
CLORO GEL
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.600
$ 42.600
12161803
Aerosoles
20
Unidad
DESINFECTANTE AMBIENTAL SE SUGIERE LYSORFORM
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.840
$ 41.840
14111703
Toallas de papel
40
Unidad
TOALLA NOVA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Unidad
GUANTES DE GOMA TALLA M
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.710
$ 14.710
25202504
Limpiadores de parabrisas de avión
10
Unidad
LIMPIA VIDRIO EN SPRAY
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
24111503
Bolsas de plástico
10
Paquete
BOLSA DE BASURA GRANDE
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.890
Total Neto
$ 168.211
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.960
TOTAL OC
$ 200.171
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.