Orden de Compra. Nº4355-11084-SE08 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Freirina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-11084-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-11051-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Freirina
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Edificio los Portales S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Freirina
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 4191,4
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEL
Razón Social ROGELIO ALBERTO POZO PALMA
R.U.T. 4.839.360-8
Sucursal VEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadDos tintas Hp color negra Nº 74  $ 11.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.060 $ 22.060
Total Neto $ 22.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.191
TOTAL OC $ 26.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.