Orden de Compra. Nº4355-1110-SE18 "MATERIALES DE FERRETERÍA EN ACTIVIDAD RECICLAJE Y HERMOSAMIENTO RESIDENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-1110-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA EN ACTIVIDAD RECICLAJE Y HERMOSAMIENTO RESIDENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-62-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MUNICIPALES del sistema FONDOS MUNICIPALES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 49925,92
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferrohogar
Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
R.U.T. 13.174.798-5
Sucursal ferrohogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1TinetaTINETAS DE PINTURA ROJACONVENIO SUMINISTRO $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.327 $ 29.327
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadTINETA DE PINTURA AMARILLACONVENIO SUMINISTRO $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.327 $ 29.327
30161508
Rodillo de papel pintado2UnidadRODILLOS DE 18CMCONVENIO SUMINISTRO $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.956 $ 4.956
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 2"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
11162111
Malla12Metro CuadradoMALLA RACHEL 4,20 MTCONVENIO SUMINISTRO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.156 $ 18.156
31211505
Pinturas aceitosas2TinetaTINETA DE PINTURA VERDECONVENIO SUMINISTRO $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.654 $ 58.654
31211505
Pinturas aceitosas2TinetaTINETAS DE PINTURA NEGRACONVENIO SUMINISTRO $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.654 $ 58.654
31211505
Pinturas aceitosas2TinetaTINETAS DE PINTURA AZULCONVENIO SUMINISTRO $ 29.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.654 $ 58.654
Total Neto $ 262.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.926
TOTAL OC $ 312.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.