Orden de Compra. Nº4355-113-AG26 "UTILES DE ASEO / 4355-137-COT26 / MEMORÁNDUM N°16"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-113-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO / 4355-137-COT26 / MEMORÁNDUM N°16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS ORDINARIOS del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGV COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
Razón Social ANTONIA GONZÁLEZ COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
R.U.T. 78.326.416-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGV COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131615
Productos de higiene femenina10CajaCAJAS DE TAMPONES (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
53131503
Cepillos de dientes10UnidadCEPILLO DE DIENTES (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
53131502
Pasta de dientes10UnidadPASTA DE DIENTES (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
53131628
Shampoo10UnidadSHAMPOO (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
53131628
Shampoo10UnidadACONDICIONADOR (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
53131604
Peines o cepillos para el pelo10UnidadCEPILLO DE CABELLO (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
53131608
Jabones10UnidadJABONES EN BARRA (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
53131615
Productos de higiene femenina10PaquetePAQUETES DE TOALLAS HIGIENICAS (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.