Orden de Compra. Nº4355-1310-SE19 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-1310-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-62-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.057 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 83093,84
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferrohogar
Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
R.U.T. 13.174.798-5
Sucursal ferrohogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4UnidadESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO  $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.600 $ 151.600
86131502
Pintura2UnidadESMALTE SINTETICO COLOR OCRE  $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.800 $ 75.800
24121802
Latas de pintura o barniz10UnidadGALÓN DE BARNIZ NATURAL  $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.610 $ 133.610
31211904
Brochas8UnidadBROCHAS DE 2"  $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.016
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 3"  $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 4"  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLOS CHIPORRO 18 CM.  $ 2.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.868 $ 14.868
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadDILUYENTE DE 01 LITRO  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadESMALTE SINTETICO COLOR GRIS  $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900
Total Neto $ 437.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.094
TOTAL OC $ 520.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.