Orden de Compra. Nº
4355-1310-SE19
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-1310-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4355-62-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.057 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
83093,84
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferrohogar
Razón Social
ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
R.U.T.
13.174.798-5
Sucursal
ferrohogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
4
Unidad
ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO
$ 37.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.600
$ 151.600
86131502
Pintura
2
Unidad
ESMALTE SINTETICO COLOR OCRE
$ 37.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.800
$ 75.800
24121802
Latas de pintura o barniz
10
Unidad
GALÓN DE BARNIZ NATURAL
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.610
$ 133.610
31211904
Brochas
8
Unidad
BROCHAS DE 2"
$ 1.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.016
$ 8.016
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 3"
$ 1.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS DE 4"
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
RODILLOS CHIPORRO 18 CM.
$ 2.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.868
$ 14.868
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
DILUYENTE DE 01 LITRO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.100
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS
$ 37.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.900
$ 37.900
Total Neto
$ 437.336
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.094
TOTAL OC
$ 520.430
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.