Orden de Compra. Nº4355-1335-SE19 "insumos talleres, Programa Vínculos, "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-1335-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2019
Nombre de la Orden de Compra insumos talleres, Programa Vínculos,
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1040595 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 10344,36
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos40Unidad no definida GALLETAS SURTIDAS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
50202304
Jugos y néctar envasados5Unidad no definida JUGOS 1,5 SURTIDOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50201713
Bolsitas de te1Unidad no definida PAQUETE DE TE GRANDE $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
50201706
Café1Unidad no definida CAFE GRANDE $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Unidad no definida 1 KILO DE AZUCAR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
50181906
Pan en conserva1Unidad no definida PAN MOLDE $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad no definida JAMON SANDWICH $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
50131801
Queso natural1Unidad no definida QUESO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
14111703
Toallas de papel1Unidad no definida TOALLA NOVA $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
52152102
Vasos para beber domésticos15Unidad no definida VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
52152102
Vasos para beber domésticos15Unidad no definida VASOS TÉRMICOS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
Total Neto $ 54.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.344
TOTAL OC $ 64.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.