Orden de Compra. Nº
4355-1335-SE19
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insumos talleres, Programa Vínculos,
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-1335-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
insumos talleres, Programa Vínculos,
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1040595 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
10344,36
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Karina Marlene
Razón Social
Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T.
15.490.507-3
Sucursal
Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Unidad no definida
GALLETAS SURTIDAS
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad no definida
JUGOS 1,5 SURTIDOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad no definida
PAQUETE DE TE GRANDE
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
50201706
Café
1
Unidad no definida
CAFE GRANDE
$ 4.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.110
$ 4.110
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
Unidad no definida
1 KILO DE AZUCAR
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
50181906
Pan en conserva
1
Unidad no definida
PAN MOLDE
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad no definida
JAMON SANDWICH
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
50131801
Queso natural
1
Unidad no definida
QUESO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
14111703
Toallas de papel
1
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
52152102
Vasos para beber domésticos
15
Unidad no definida
VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 510
$ 510
52152102
Vasos para beber domésticos
15
Unidad no definida
VASOS TÉRMICOS
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 510
$ 510
Total Neto
$ 54.444
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.344
TOTAL OC
$ 64.788
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.