Orden de Compra. Nº4355-141-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4355-136-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Freirina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-141-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4355-136-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-136-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Freirina
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Edificio los Portales S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Freirina
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna 25
Impuesto 59014
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Tierra Fertil
Razón Social COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRESA INDIVIDU
R.U.T. 76.032.149-4
Sucursal Comercial Tierra Fertil
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónDos galones esmalte brillante verde esmeralda.-  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
24101506
Carretillas de mano2UnidadDos carretillas de buena calidad.-  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
27112002
Azadones4UnidadCuatro azadones de buena calidad.-  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211904
Brochas2UnidadDos brochas de 1".-  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211904
Brochas2UnidadDos brochas de 3".-  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2LitroDos lts. de diluyente.-  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
46181504
Guantes protectores30ParTreinta pares de guantes de cuero forrados.-  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 310.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.014
TOTAL OC $ 369.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.