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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4355-188-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales de construccion |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4355-6-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins 1016 |
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Comuna |
Freirina
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Impuesto |
51696,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 1016 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferrohogar |
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Razón Social |
ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
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R.U.T. |
13.174.798-5 |
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Sucursal |
ferrohogar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121704
| Chapas de pared | 15 | Unidad no definida | palo bruto de 2*8 | |
$ 6.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.825
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$ 99.825
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11121611
| Tablero de partículas | 10 | Unidad no definida | zinc acanalado de 3,66 mts | |
$ 8.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.610
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$ 83.610
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11121603
| Troncos | 10 | Unidad no definida | palo bruto 4*4 | |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.980
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$ 57.980
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30111601
| Cemento | 10 | Unidad no definida | bolsas de cemento | |
$ 3.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.670
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$ 30.670
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Total Neto
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$ 272.085
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.696
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$ 323.781
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.