Orden de Compra. Nº4355-19-SE20 "REPARACION MINI BUS HYUNDAI GDPJ-39"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-19-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2020
Nombre de la Orden de Compra REPARACION MINI BUS HYUNDAI GDPJ-39
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-57-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 220400
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNAN SILVERIO
Razón Social HERNAN ESCOBAR ALVAREZ
R.U.T. 12.171.821-9
Sucursal HERNAN SILVERIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162405
Tensores1UnidadCAMBIO DE TENSORES  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
23153022
Alimentador mecánico1UnidadCAMBIO DE GUIAS  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
23153022
Alimentador mecánico1UnidadCAMBIO DE PIÑONES  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
26111703
Baterías para vehículos1UnidadCAMBIO DE BATERIA DE 90 AMPERES  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadALINEACION  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
25172603
Paragolpes de vehículo1UnidadBALANCEO  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
25172507
Cuerda de neumático4UnidadCAMBIO DE NEUMÁTICOS  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
25171708
Freno de disco1UnidadCAMBIO DE DISCO DE FRENO  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
15121509
Aceite de frenos1UnidadCAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 1.160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.400
TOTAL OC $ 1.380.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.