Orden de Compra. Nº4355-206-SE19 "INSUMOS VARIOS RESIDENCIA FREIRINA MES DE FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-206-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS RESIDENCIA FREIRINA MES DE FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140516 del sistema APORTE SENAME PROYEC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 34093,22
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones7UnidadJABÓN LIQUIDOCONVENIO SUMINISTRO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.930 $ 13.930
47121605
Limpiadores de suelo6UnidadLIQUIDO LIMPIADOR DE PISO 900CC SE SUGIERE POET O SIMILAR CONVENIO SUMINISTRO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.574
14111703
Toallas de papel18UnidadTOALLA NOVACONVENIO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO TRADICIONALCONVENIO SUMINISTRO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadJUGOCONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
50171902
Salsa10UnidadSALSA DE TOMATE CONVENIO SUMINISTRO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO GELCONVENIO SUMINISTRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
50201714
Cremas no lácteas25TarroCREMACONVENIO SUMINISTRO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
50221001
Granos de Legumbres10kilogramoGARBANZOCONVENIO SUMINISTRO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.530
50161510
Sacarina o sucralosa10kilogramoAZUCAR GRANULADACONVENIO SUMINISTRO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
10151701
Semillas o almácigos de arroz10kilogramoARROZ CONVENIO SUMINISTRO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos40PaqueteFIDEOSCONVENIO SUMINISTRO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos20PaqueteFIDEOS DE LETRASCONVENIO SUMINISTRO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETASCONVENIO SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
50181905
Galletas dulces o pastelitos100PaqueteGALLETAS MINICONVENIO SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50171550
Especias o extractos10SobreCANELACONVENIO SUMINISTRO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
Total Neto $ 179.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.093
TOTAL OC $ 213.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.