Orden de Compra. Nº
4355-206-SE19
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INSUMOS VARIOS RESIDENCIA FREIRINA MES DE FEBRERO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-206-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS VARIOS RESIDENCIA FREIRINA MES DE FEBRERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140516 del sistema APORTE SENAME PROYEC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
34093,22
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Karina Marlene
Razón Social
Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T.
15.490.507-3
Sucursal
Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
7
Unidad
JABÓN LIQUIDO
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.930
$ 13.930
47121605
Limpiadores de suelo
6
Unidad
LIQUIDO LIMPIADOR DE PISO 900CC SE SUGIERE POET O SIMILAR
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.574
$ 8.574
14111703
Toallas de papel
18
Unidad
TOALLA NOVA
CONVENIO SUMINISTRO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
CLORO TRADICIONAL
CONVENIO SUMINISTRO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.788
$ 4.788
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
JUGO
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50171902
Salsa
10
Unidad
SALSA DE TOMATE
CONVENIO SUMINISTRO
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.280
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
CLORO GEL
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.520
$ 8.520
50201714
Cremas no lácteas
25
Tarro
CREMA
CONVENIO SUMINISTRO
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
50221001
Granos de Legumbres
10
kilogramo
GARBANZO
CONVENIO SUMINISTRO
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.530
$ 23.530
50161510
Sacarina o sucralosa
10
kilogramo
AZUCAR GRANULADA
CONVENIO SUMINISTRO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
10151701
Semillas o almácigos de arroz
10
kilogramo
ARROZ
CONVENIO SUMINISTRO
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.640
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
40
Paquete
FIDEOS
CONVENIO SUMINISTRO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
20
Paquete
FIDEOS DE LETRAS
CONVENIO SUMINISTRO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
GALLETAS
CONVENIO SUMINISTRO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Paquete
GALLETAS MINI
CONVENIO SUMINISTRO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50171550
Especias o extractos
10
Sobre
CANELA
CONVENIO SUMINISTRO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
Total Neto
$ 179.438
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.093
TOTAL OC
$ 213.531
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.