Orden de Compra. Nº4355-245-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4355-14-R117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-245-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4355-14-R117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-14-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 65879,84
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Razón Social SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
R.U.T. 79.996.540-2
Sucursal SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171611
Ventana de miradores13UnidadVENTANA DE 1X1 MTSVENTANA 1 X 1 mts $ 26.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.736 $ 346.736
Total Neto $ 346.736
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.880
TOTAL OC $ 412.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.