Orden de Compra. Nº
4355-257-MC19
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ACTIVIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL FEMENINO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-257-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
ACTIVIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL FEMENINO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
12073,7761
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIACARMONA
Razón Social
LUIS ALFREDO CARMONA
R.U.T.
2.167.755-8
Sucursal
LIBRERIACARMONA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
40
Unidad no definida
CARTON PIEDRA 55X77 /2mm
$ 882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.294
14111610
Cartulina
50
Unidad no definida
40 CARTULINAS NEGRAS 10 CARTULINAS DE COLORES
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
2
Unidad no definida
SILICONAS DE 500 ML
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.554
$ 6.555
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
25
Unidad no definida
BARRAS DE SILICONA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
31201512
Cinta Transparente
2
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAJE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.681
31151504
Cuerda de nilon
1
Unidad no definida
ROLLO CUERDA YUTE
$ 1.144,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.144
$ 1.144
44122103
Corchetes
1
Unidad no definida
CAJA DE GRAPAS
$ 2.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.403
$ 2.403
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHAS PEQUEÑAS
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
30101920
Madeja de fibra comprimida
3
Unidad no definida
MADEJA DE LANA ROJA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
27112719
Pistola de encolar
1
Unidad no definida
PISTOLA DE SILICONA
$ 3.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.614
$ 3.614
Total Neto
$ 63.546
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.074
TOTAL OC
$ 75.620
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.