Orden de Compra. Nº4355-257-MC19 "ACTIVIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL FEMENINO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-257-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL FEMENINO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 12073,7761
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIACARMONA
Razón Social LUIS ALFREDO CARMONA
R.U.T. 2.167.755-8
Sucursal LIBRERIACARMONA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso40Unidad no definida CARTON PIEDRA 55X77 /2mm $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294
14111610
Cartulina50Unidad no definida 40 CARTULINAS NEGRAS 10 CARTULINAS DE COLORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento2Unidad no definida SILICONAS DE 500 ML $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555
60105704
Barras de pegamento libres de ácido25Unidad no definida BARRAS DE SILICONA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
31201512
Cinta Transparente2Unidad no definida CINTA DE EMBALAJE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
31151504
Cuerda de nilon1Unidad no definida ROLLO CUERDA YUTE $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144 $ 1.144
44122103
Corchetes1Unidad no definida CAJA DE GRAPAS $ 2.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.403 $ 2.403
31211904
Brochas2Unidad no definida BROCHAS PEQUEÑAS $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
30101920
Madeja de fibra comprimida3Unidad no definida MADEJA DE LANA ROJA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
27112719
Pistola de encolar1Unidad no definida PISTOLA DE SILICONA $ 3.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.614
Total Neto $ 63.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.074
TOTAL OC $ 75.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.