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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4355-335-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO ADMNISTRADOR, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-427-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins 1016 |
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Comuna |
Freirina
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Impuesto |
8676,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 1016 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADESAL |
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Razón Social |
ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
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R.U.T. |
13.174.798-5 |
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Sucursal |
MADESAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 2 | Galón | galon de barniz transparente o sellador de madera | |
$ 19.244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.488
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$ 38.488
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12352310
| Siliconas | 1 | Unidad | silicona trasparente de tubo | |
$ 2.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.933
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$ 2.933
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | brocha de 1,5 pulgada | |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.218
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$ 1.218
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | brochas de 2 pulgadas | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.026
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$ 3.026
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Total Neto
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$ 45.665
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.676
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$ 54.341
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.