Orden de Compra. Nº
4355-348-SE18
"
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO FINANZAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-348-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO FINANZAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
85067,18
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Karina Marlene
Razón Social
Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T.
15.490.507-3
Sucursal
Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
40
Unidad
TOALLA NOVA
CONVENIO SUMINISTRO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
10
Unidad
CLORO GEL
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
20
Unidad
TRAPERO PARA PISO
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.400
$ 28.400
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
30
Unidad
DESINFECTANTE AMBIENTAL SE SUGIERE LYSORFORM (AROMA BEBE Y ORIGINAL)
CONVENIO SUMINISTRO
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.760
$ 62.760
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
20
Unidad
LIQUIDO LIMPIADOR DE PISO 900CC SE SUGIERE POET
CONVENIO SIUMINISTRO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.580
$ 28.580
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
40
Unidad
BOLSA DE BASURA GRANDE
CONVENIO SUMINISTRO
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.560
$ 107.560
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
40
Unidad
PAPEL HIGIENICO
CONVENIO SUMINISTRO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
60
Unidad
PAPEL HIGIENICO GRUESO
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.940
$ 110.940
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
6
Unidad
ESCOBILLON
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.582
$ 9.582
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
20
Unidad
LUSTRA MUEBLE EN SPRAY
CONVENIO SUMINISTRO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.020
$ 42.020
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
40
Unidad Internacional
PAÑOS DE LIMPIEZA
CONVENIO SUMINSTRO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Total Neto
$ 447.722
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.067
TOTAL OC
$ 532.789
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.