Orden de Compra. Nº4355-348-SE18 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-348-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 85067,18
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale40UnidadTOALLA NOVACONVENIO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale10UnidadCLORO GELCONVENIO SUMINISTRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale20UnidadTRAPERO PARA PISOCONVENIO SUMINISTRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale30UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL SE SUGIERE LYSORFORM (AROMA BEBE Y ORIGINAL)CONVENIO SUMINISTRO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.760 $ 62.760
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale20UnidadLIQUIDO LIMPIADOR DE PISO 900CC SE SUGIERE POET CONVENIO SIUMINISTRO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale40UnidadBOLSA DE BASURA GRANDECONVENIO SUMINISTRO $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.560 $ 107.560
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale40UnidadPAPEL HIGIENICO CONVENIO SUMINISTRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale60UnidadPAPEL HIGIENICO GRUESOCONVENIO SUMINISTRO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.940 $ 110.940
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale6UnidadESCOBILLON CONVENIO SUMINISTRO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.582
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale20UnidadLUSTRA MUEBLE EN SPRAYCONVENIO SUMINISTRO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale40Unidad InternacionalPAÑOS DE LIMPIEZACONVENIO SUMINSTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 447.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.067
TOTAL OC $ 532.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.