Orden de Compra. Nº4355-358-SE17 "insumos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-358-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2017
Nombre de la Orden de Compra insumos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale3BidónAGUA MINERAL SIN GAS 6 LITROCONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale4UnidadGALLETAS GRANDECONVENIO DE SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2UnidadMERMELADA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale150UnidadBARRA DE CEREAL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale150UnidadJUGO 200CCCONVENIO DE SUMINISTRO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1TarroLECHE CONDENSADACONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale25kilogramoPLATANOCONVENIO DE SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale25kilogramoNARANJASCONVENIO DE SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale25kilogramoMANZANACONVENIO DE SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
Total Neto $ 120.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 120.333

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.