Orden de Compra. Nº
4355-36-SE18
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MATERIALES DE OFICINA TESORERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-36-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA TESORERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4355-68-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
11517,8
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Victoria
Razón Social
EDUARDO LUIS SALINAS NAIM
R.U.T.
8.579.540-6
Sucursal
Libreria Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
5
Caja
CLIP´S PUNTA REDONDA DE 33MM.
CONVENIO SUMINISTRO
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
44122103
Corchetes
10
Caja
CORCHETES 26/6
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
42281809
Sobres de almacenamiento de registros de esteriliz
100
Unidad
SOBRES 1/4 OFICIO
CONVENIO SUMINISTRO
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad
POS-IT UP NOTE PARA DISPENSADOR
CONVENIO SUMINISTRO
$ 455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.550
$ 4.550
31201517
Cinta para empaquetar
6
Unidad
SCOTCH GRANDE
CONVENIO SUMINISTRO
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.280
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos
5
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.550
$ 5.550
60121505
Rotuladores de tela
2
Unidad
PLUMÓN AZUL PERMANENTE
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
44122103
Corchetes
1
Unidad
CORCHETERA MEDIANA
CONVENIO SUMINISTRO
$ 5.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.540
$ 5.540
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETAS PLÁSTICAS
CONVENIO SUMINISTRO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
LÁPIZ PASTA AZUL
CONVENIO SUMINISTRO
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.300
$ 4.300
60121112
Cartón piedra
20
Unidad
CARTÓN PIEDRA
CONVENIO SUMINISTRO
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
Total Neto
$ 60.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.518
TOTAL OC
$ 72.138
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.