Orden de Compra. Nº4355-36-SE18 "MATERIALES DE OFICINA TESORERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-36-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA TESORERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-68-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 11517,8
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Victoria
Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM
R.U.T. 8.579.540-6
Sucursal Libreria Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel5CajaCLIP´S PUNTA REDONDA DE 33MM.CONVENIO SUMINISTRO $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
44122103
Corchetes10CajaCORCHETES 26/6 CONVENIO SUMINISTRO $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
42281809
Sobres de almacenamiento de registros de esteriliz100UnidadSOBRES 1/4 OFICIO CONVENIO SUMINISTRO $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadPOS-IT UP NOTE PARA DISPENSADOR CONVENIO SUMINISTRO $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
31201517
Cinta para empaquetar6UnidadSCOTCH GRANDE CONVENIO SUMINISTRO $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos5UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO CONVENIO SUMINISTRO $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
60121505
Rotuladores de tela2UnidadPLUMÓN AZUL PERMANENTECONVENIO SUMINISTRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETERA MEDIANACONVENIO SUMINISTRO $ 5.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PLÁSTICAS CONVENIO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44121701
Lápiz pasta20UnidadLÁPIZ PASTA AZUL CONVENIO SUMINISTRO $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
60121112
Cartón piedra20UnidadCARTÓN PIEDRA CONVENIO SUMINISTRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 60.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.518
TOTAL OC $ 72.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.