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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4355-367-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-426-COT25 / MANTENCION CAMIONETA CHEVROLET DMAX |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins 1016 |
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Comuna |
Freirina
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Impuesto |
57942,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 1016 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CHT-SS |
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Razón Social |
CARLOS ANAR HONORES TORRES Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.433.830-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CHT-SS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31181604
| Sello mecánico | 1 | Unidad | servicio mecánico, para mantención preventiva a camioneta Chevrolet Dmax PPU GVVD-47, según requerimiento técnico adjunto | |
$ 304.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 304.958
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$ 304.958
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Total Neto
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$ 304.958
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.942
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$ 362.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.