Orden de Compra. Nº4355-391-SE17 "INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-391-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 6852,73
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2BolsaPAN DE MOLDE  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadCAFE GRANDE  $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale5UnidadJUGO DE 1.5L  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadNOVA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale30UnidadCUCHARAS DESECHABLES  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2UnidadQUEQUE CLASICO SABOR VAINILLA  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadTE 100 BOLSITAS  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale0,5kilogramoJAMON  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 946 $ 946
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale0,5kilogramoQUESO  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1kilogramoAZUCAR  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale20PaqueteGALLETAS GRANDE  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 36.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.853
TOTAL OC $ 42.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.