Orden de Compra. Nº
4355-391-SE17
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INSUMOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-391-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
6852,73
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Karina Marlene
Razón Social
Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T.
15.490.507-3
Sucursal
Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
2
Bolsa
PAN DE MOLDE
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
CAFE GRANDE
$ 4.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.110
$ 4.110
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
5
Unidad
JUGO DE 1.5L
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
NOVA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
30
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020
$ 1.020
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
2
Unidad
QUEQUE CLASICO SABOR VAINILLA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.596
$ 1.596
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
TE 100 BOLSITAS
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
0,5
kilogramo
JAMON
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 946
$ 946
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
0,5
kilogramo
QUESO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
kilogramo
AZUCAR
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
20
Paquete
GALLETAS GRANDE
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
Total Neto
$ 36.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.853
TOTAL OC
$ 42.920
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.