Orden de Compra. Nº4355-438-SE19 "INSUMOS VARIOS PARA TALLERES DE MUJER JEFAS DE HOGAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-438-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS PARA TALLERES DE MUJER JEFAS DE HOGAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 39661,93
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco30BolsaBOLSA PAN DE MOLDECONVENIO SUMINISTRO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.950
50192109
Papas fritas o galletas tostadas21BolsaPAPAS FRITAS GRANDECONVENIO SUMINISTRO $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.059 $ 52.059
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadJUGO 1.5LCONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadAZUCAR CONVENIO SUMINISTRO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadENDULSANTE LIQUIDO GRANDECONVENIO SUMINISTRO $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
52121602
Servilletas5UnidadTOALLA NOVACONVENIO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50131801
Queso natural3kilogramoQUESO LAMINADOCONVENIO SUMINISTRO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas3kilogramoJAMON SANDWICHCONVENIO SUMINISTRO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.346
50181905
Galletas dulces o pastelitos50PaquetePAQUETE GALLETA GRANDECONVENIO SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 208.747
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.662
TOTAL OC $ 248.409


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.