Orden de Compra. Nº4355-456-SE20 "PMU, MEMO 98, SECPLAC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-456-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2020
Nombre de la Orden de Compra PMU, MEMO 98, SECPLAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-6-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 171246,43
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferrohogar
Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
R.U.T. 13.174.798-5
Sucursal ferrohogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos20Unidad no definida tablas de pino 1x3 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
31211906
Rodillos de pintar60Unidad no definida rodillos chiporros 18 cm $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.140 $ 199.140
31211904
Brochas20Unidad no definida brocha de 4" $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.180 $ 41.180
31211904
Brochas20Unidad no definida brocha de 3" $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780
31211904
Brochas20Unidad no definida brocha de 2" $ 1.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.040 $ 31.040
31211604
Diluyentes para pinturas6Unidad no definida DILUYENTE SINTÉTICO DE 5 LTS $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.040 $ 65.040
11121603
Troncos500Unidad no definida PINO DE MADERRA 1X2 $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.000 $ 412.000
30111601
Cemento31Bolsa sacos de cemento $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.077 $ 95.077
Total Neto $ 901.297
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.246
TOTAL OC $ 1.072.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.