Orden de Compra. Nº4355-484-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-510-COT26 UTILES DE ASEO PROGRAMA CEDIAM MEMO N°558"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-484-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-510-COT26 UTILES DE ASEO PROGRAMA CEDIAM MEMO N°558
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 UTILES DE ASEO del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 13719,71
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadAlcohol gel 1000ml con dosificador 70%, según requerimiento adquirido  $ 3.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
12141901
Cloro Cl2Unidad Limpiador desinfectante 4 litros, 5 pack de 10 unidades según requerimiento adquirido  $ 3.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.606 $ 6.606
47131502
Paños de limpieza1UnidadRollo de 75 paños de microfibra, según requerimiento adquirido  $ 27.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.149 $ 27.149
47121701
Bolsas de basura5PackBolsa de basura mediana 70x90 cm 5 pack de 10 unidades, según requerimiento adquirido  $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
14111704
Papel higiénico1PackPapel higiénico doble hoja de 22 metros de 40 unidades, según requerimiento adquirido   $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
24111502
Bolsas de papel3PackBolsas Camiseta - 50x60 de 100 unidades, según requerimiento adquirido,   $ 3.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.010 $ 11.010
Total Neto $ 72.209
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.720
TOTAL OC $ 85.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.