Orden de Compra. Nº4355-543-SE19 "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA BENEFICIARIA MARIA PASTEN ZAMARCA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-543-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA BENEFICIARIA MARIA PASTEN ZAMARCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-62-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 32915,22
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferrohogar
Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
R.U.T. 13.174.798-5
Sucursal ferrohogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA DE TERCIADO 70X2 MTSCONVENIO SUMINISTRO $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202
11101719
Cinc6UnidadZINC ACANALADO DE 3.66MTSCONVENIO SUMINISTRO $ 7.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.608 $ 43.608
11121611
Tablero de partículas8UnidadPLANCHAS DE OSB 9MNCONVENIO SUMINISTRO $ 7.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.488 $ 59.488
30103601
Vigas de madera20UnidadPALOS DE 2X2CONVENIO SUMINISTRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
30103601
Vigas de madera10UnidadPALO BRUTO 2X3CONVENIO SUMINISTRO $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
Total Neto $ 173.238
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.915
TOTAL OC $ 206.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.