Orden de Compra. Nº4355-545-SE19 "COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A FAVOR DE DOÑA JOSELYN AGUIRRE CAMPILAY"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-545-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A FAVOR DE DOÑA JOSELYN AGUIRRE CAMPILAY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-62-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 34061,49
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferrohogar
Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
R.U.T. 13.174.798-5
Sucursal ferrohogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas9UnidadPLANCHAS DE OSB 9MNCONVENIO SUMINISTRO $ 7.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.924 $ 66.924
11101719
Cinc4UnidadZINC ACANALADO DE 3.66MTSCONVENIO SUMINISTRO $ 7.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.072 $ 29.072
30171609
Ventanas fijas1UnidadVENTANA DE 1X1 MTSCONVENIO SUMINISTRO $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.924 $ 20.924
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA DE TERCIADO 70X2 MTSCONVENIO SUMINISTRO $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202
11121610
Maderas duras6UnidadCOSTANERA DE 1X4CONVENIO SUMINISTRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
30103601
Vigas de madera20UnidadPALOS DE 2X2CONVENIO SUMINISTRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31162309
Estantes de montaje2UnidadBISAGRA DE 3X3CONVENIO SUMINISTRO $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096 $ 1.096
30102504
Chapa de acero1UnidadCHAPA TUBULARCONVENIO SUMINISTRO $ 5.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.453 $ 5.453
Total Neto $ 179.271
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.061
TOTAL OC $ 213.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.