Orden de Compra. Nº4355-546-SE17 "MATERIALES E INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-546-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-68-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 103876,8
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Victoria
Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM
R.U.T. 8.579.540-6
Sucursal Libreria Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios1CajaCAJA DE LAPICERA AZUL CONVENIO DE SUMINISTRO $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
56101703
Escritorios100UnidadSOBRE AMERICANO UNIDAD CONVENIO DE SUMINISTRO $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
56101703
Escritorios2UnidadDISPENSADOR CINTA ADHESIVA GRANDECONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
56101703
Escritorios10UnidadSCOTH GRANDE UNIDAD CONVENIO DE SUMINISTRO $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
56101703
Escritorios10UnidadCINTA DE EMBALAJE 48MM X 40MM CONVENIO DE SUMINISTRO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
56101703
Escritorios4UnidadOPALINA BLANCA LISA CAJA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 6.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.480 $ 25.480
56101703
Escritorios5UnidadTONER BROTHER TN-720 CONVENIO DE SUMINISTRO $ 64.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.500 $ 324.500
56101703
Escritorios2UnidadENGRAPADORA PISTOLA UNIDADCONVENIO DE SUMINISTRO $ 8.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.440 $ 16.440
56101703
Escritorios5UnidadGRAPAS 530/12 12MM CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
56101703
Escritorios5UnidadTINTA AZUL PARA TIMBRE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150
56101703
Escritorios50UnidadLAPICERA COLOR ROJA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750 $ 10.750
56101703
Escritorios20UnidadNOTAS ADHESIVAS 76*76 100 HOJAS CONVENIO DE SUMINISTRO $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
56101703
Escritorios10UnidadSTIC FIX GRANDE CONVENIO DE SUMINISTRO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
56101703
Escritorios10UnidadDESTACADORES DIFERENTES COLORESCONVENIO DE SUMINISTRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
56101703
Escritorios1UnidadGUILLOTINA BASICACONVENIO DE SUMINISTRO $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
56101703
Escritorios1UnidadPENDRIVE 32 GB CONVENIO DE SUMINISTRO $ 17.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.470 $ 17.470
56101703
Escritorios10UnidadSEPARADORES OFICIO CONVENIO DE SUMINISTRO $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
56101703
Escritorios50UnidadFUNDA TRANSPARENTE CARTA UNIDADCONVENIO DE SUMINISTRO $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
56101703
Escritorios50UnidadFUNDA OFICIO PLASTICACONVENIO DE SUMINISTRO $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
Total Neto $ 546.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.877
TOTAL OC $ 650.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.