Orden de Compra. Nº
4355-546-SE17
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MATERIALES E INSUMOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-546-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES E INSUMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4355-68-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
103876,8
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Victoria
Razón Social
EDUARDO LUIS SALINAS NAIM
R.U.T.
8.579.540-6
Sucursal
Libreria Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101703
Escritorios
1
Caja
CAJA DE LAPICERA AZUL
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 10.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.650
$ 10.650
56101703
Escritorios
100
Unidad
SOBRE AMERICANO UNIDAD
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
56101703
Escritorios
2
Unidad
DISPENSADOR CINTA ADHESIVA GRANDE
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
56101703
Escritorios
10
Unidad
SCOTH GRANDE UNIDAD
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
56101703
Escritorios
10
Unidad
CINTA DE EMBALAJE 48MM X 40MM
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
56101703
Escritorios
4
Unidad
OPALINA BLANCA LISA CAJA
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 6.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.480
$ 25.480
56101703
Escritorios
5
Unidad
TONER BROTHER TN-720
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 64.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 324.500
$ 324.500
56101703
Escritorios
2
Unidad
ENGRAPADORA PISTOLA UNIDAD
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 8.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.440
$ 16.440
56101703
Escritorios
5
Unidad
GRAPAS 530/12 12MM
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 1.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
56101703
Escritorios
5
Unidad
TINTA AZUL PARA TIMBRE
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 2.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.150
$ 10.150
56101703
Escritorios
50
Unidad
LAPICERA COLOR ROJA
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.750
$ 10.750
56101703
Escritorios
20
Unidad
NOTAS ADHESIVAS 76*76 100 HOJAS
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.100
$ 9.100
56101703
Escritorios
10
Unidad
STIC FIX GRANDE
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
56101703
Escritorios
10
Unidad
DESTACADORES DIFERENTES COLORES
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
56101703
Escritorios
1
Unidad
GUILLOTINA BASICA
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
56101703
Escritorios
1
Unidad
PENDRIVE 32 GB
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 17.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.470
$ 17.470
56101703
Escritorios
10
Unidad
SEPARADORES OFICIO
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
56101703
Escritorios
50
Unidad
FUNDA TRANSPARENTE CARTA UNIDAD
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
56101703
Escritorios
50
Unidad
FUNDA OFICIO PLASTICA
CONVENIO DE SUMINISTRO
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
Total Neto
$ 546.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.877
TOTAL OC
$ 650.597
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.