Orden de Compra. Nº4355-582-SE18 "COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA COFFE BREAK EN ACTIVIDAD DE TALLER "DERECHOS HUMANOS Y REPRODUCCION SEXUAL"."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-582-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA COFFE BREAK EN ACTIVIDAD DE TALLER "DERECHOS HUMANOS Y REPRODUCCION SEXUAL".
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 8032,63
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale3UnidadMANICONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale10UnidadPAQUETE GALLETA GRANDECONVENIO SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2UnidadENDULSANTE LIQUIDO CHICOCONVENIO SUMINISTRO $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.016 $ 4.016
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadAZUCAR GRANULADACONVENIO SUMINISTRO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale10UnidadPLATOS DESECHABLESCONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale70UnidadVASOS DESECHABLESCONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale70UnidadVASOS TERMICOS DESECHABLESCONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale70UnidadCUCHARA DESECHABLESCONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadTECONVENIO SUMINISTRO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2UnidadTOALLA NOVACONVENIO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale10UnidadJUGO 1.5LCONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale3UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 1.6 LCONVENIO SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadCAFÉCONVENIO SUMINISTRO $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
Total Neto $ 42.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.033
TOTAL OC $ 50.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.