Orden de Compra. Nº4355-65-SE19 "INSUMOS VARIOS - FIESTA DE LA CHALLA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-65-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS - FIESTA DE LA CHALLA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MUNICIPALES del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 42516,3
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua6UnidadAGUA EMBOTELLADA  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110
50221101
Granos de Cereales280UnidadBARRA DE CEREAL  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
48101903
Vasos de servicio100UnidadVASOS DESECHABLES  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50101634
Fruta fresca60kilogramoPLÁTANOS  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840
50101634
Fruta fresca40kilogramoMANZANA  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560
50101634
Fruta fresca40kilogramoNARANJAS  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560
50101634
Fruta fresca50kilogramoFRUTA DE TEMPORADA (UVAS - DURAZNOS)  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
Total Neto $ 223.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.516
TOTAL OC $ 266.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.