Orden de Compra. Nº
4355-652-SE18
"
COMPRA DE COLACIONES PARA PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-652-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE COLACIONES PARA PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
4168,22
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Karina Marlene
Razón Social
Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T.
15.490.507-3
Sucursal
Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
2
Unidad
BOLSA PAN DE MOLDE
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
TOALLA NOVA
CONVENIO SUMINISTRO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
PAPAS FRITAS GRANDE
CONVENIO SUMINISTRO
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.479
$ 2.479
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
JAMÓN SÁNDWICH
CONVENIO SUMINISTRO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
QUESO LAMINADO
CONVENIO SUMINISTRO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
MARGARINA
CONVENIO SUMINISTRO
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 496
$ 496
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
2
Unidad
JUGO 1.5L
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
15
Unidad
VASOS DESECHABLES
CONVENIO SUMINISTRO
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 510
$ 510
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
20
Unidad
VASOS TÉRMICOS DESECHABLES
CONVENIO SUMINISTRO
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 680
$ 680
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
AZUCAR GRANULADA
CONVENIO SUMINISTRO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS 1.6 L
CONVENIO SUMINISTRO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
CAFÉ
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
Total Neto
$ 21.938
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.168
TOTAL OC
$ 26.106
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.