Orden de Compra. Nº4355-707-SE17 "INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-707-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 15503,43
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale10UnidadTOALLA NOVACONVENIO DE SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1kilogramoNARANJASCONVENIO DE SUMINISTRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale6UnidadBOLSA DE CHOCOLATE DULCECONVENIO DE SUMINISTRO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.984
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale50UnidadLECHE LIQUIDACONVENIO DE SUMINISTRO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale500UnidadVASOS TERMICOS DESECHABLESCONVENIO DE SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale5Unidad no definidaENDULSANTE LIQUIDO GRANDECONVENIO DE SUMINISTRO $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.665 $ 14.665
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale3BolsaSOBRE DE CANELA CONVENIO DE SUMINISTRO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
Total Neto $ 81.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.503
TOTAL OC $ 97.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.