Orden de Compra. Nº4355-826-SE18 "INSUMOS VARIOS VINCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-826-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 561 del sistema FONDOS TERCEROS VINC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 7600,76
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1kilogramoJAMÓN SÁNDWICHCONVENIO SUMINISTRO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
93131608
Servicios de suministro de alimentos1KitQUESO LAMINADOCONVENIO SUMINISTRO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadPAQUETE GALLETA GRANDECONVENIO SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadTOALLA NOVACONVENIO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
93131608
Servicios de suministro de alimentos50UnidadVASOS TERMICOS DESECHABLESCONVENIO SUMINISTRO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
93131608
Servicios de suministro de alimentos1BolsaBOLSA PAN DE MOLDECONVENIO SUMINISTRO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
93131608
Servicios de suministro de alimentos5UnidadJUGO 1.5LCONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadTE CONVENIO SUMINISTRO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadCAFÉCONVENIO SUMINISTRO $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
93131608
Servicios de suministro de alimentos1kilogramoAZUCAR GRANULADACONVENIO SUMINISTRO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
Total Neto $ 40.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.601
TOTAL OC $ 47.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.