Orden de Compra. Nº4355-848-SE18 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DOÑA ROSA PLAZA COLMAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-848-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DOÑA ROSA PLAZA COLMAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-62-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 552 del sistema fondos municipales.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 34061,49
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferrohogar
Razón Social ROBERTO MIGUEL DE LOS SANTOS SALINAS TAPIA
R.U.T. 13.174.798-5
Sucursal ferrohogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale9UnidadPLANCHAS DE OSB 9MNCONVENIO SUMINISTRO $ 7.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.924 $ 66.924
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale4UnidadZINC ACANALADO DE 3.66MTSCONVENIO SUMINISTRO $ 7.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.072 $ 29.072
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadVENTANA DE 1X1 MTSCONVENIO SUMINISTRO $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.924 $ 20.924
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadPUERTA DE TERCIADO 70X2 MTSCONVENIO SUMINISTRO $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale6UnidadCOSTANERA DE 1X4CONVENIO SUMINISTRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale20UnidadPALOS DE 2X2CONVENIO SUMINISTRO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale2UnidadBISAGRA DE 3X3CONVENIO SUMINISTRO $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096 $ 1.096
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadCHAPA TUBULARCONVENIO SUMINISTRO $ 5.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.453 $ 5.453
Total Neto $ 179.271
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.061
TOTAL OC $ 213.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.