Orden de Compra. Nº4355-895-SE20 "SERVICIO MECANICO, MINI BUS PPU GDPJ-39"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-895-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MECANICO, MINI BUS PPU GDPJ-39
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-57-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 69730
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNAN SILVERIO
Razón Social HERNAN ESCOBAR ALVAREZ
R.U.T. 12.171.821-9
Sucursal HERNAN SILVERIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153025
Pinza mecánica1UnidadITEM 1: SERVICIO DE MANTENCIÓN MECÁNICA: - CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR - CAMBIO FILTRO DE ACEITE - CAMBIO FILTROS DE PETRÓLEO - CAMBIO FILTRO DE AIRE - REVISION DE SISTEMA DE FRENOS - REVISION DE SISTEMA DE SUSPENSION - REVISION DE SISTEMA DE TRANSMISION - LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIAS - REVISION SISTEMA ELÉCTRICO   $ 183.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
30101703
Vigas de hierro2,3UnidadITEM 2.2 REPARACION DE HOJAS DE RESORTE  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
Total Neto $ 367.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.730
TOTAL OC $ 436.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.