Orden de Compra. Nº
4355-985-SE18
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INSUMOS VARIOS, VINCULOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4355-985-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS VARIOS, VINCULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MIDEPLAN del sistema 709.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
8714,16
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Karina Marlene
Razón Social
Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T.
15.490.507-3
Sucursal
Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
1
Bolsa
BOLSA PAN DE MOLDE
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE
CONVENIO SUMINISTRO
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
PAQUETE GALLETA GRANDE
CONVENIO SUMINISTRO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA NOVA
CONVENIO SUMINISTRO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
JUGO 1.5L
CONVENIO SUMINISTRO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
50201706
Café
1
Tarro
CAFÉ
CONVENIO SUMINISTRO
$ 4.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.110
$ 4.110
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR GRANULADA
CONVENIO SUMINISTRO
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
kilogramo
JAMÓN SÁNDWICH
CONVENIO SUMINISTRO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
50131801
Queso natural
1
kilogramo
QUESO LAMINADO
CONVENIO SUMINISTRO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
Total Neto
$ 45.864
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.714
TOTAL OC
$ 54.578
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.