Orden de Compra. Nº4355-985-SE18 "INSUMOS VARIOS, VINCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-985-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS, VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MIDEPLAN del sistema 709.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 8714,16
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1BolsaBOLSA PAN DE MOLDECONVENIO SUMINISTRO $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
50201713
Bolsitas de te1CajaTECONVENIO SUMINISTRO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadPAQUETE GALLETA GRANDECONVENIO SUMINISTRO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA NOVACONVENIO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
50202304
Jugos y néctar envasados5UnidadJUGO 1.5LCONVENIO SUMINISTRO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50201706
Café1TarroCAFÉCONVENIO SUMINISTRO $ 4.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR GRANULADACONVENIO SUMINISTRO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1kilogramoJAMÓN SÁNDWICHCONVENIO SUMINISTRO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO LAMINADOCONVENIO SUMINISTRO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
Total Neto $ 45.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.714
TOTAL OC $ 54.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.