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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4355-987-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS VARIOS, RESIDENCIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4355-63-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
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R.U.T. |
69.030.600-k |
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Dirección de Facturación |
Ohiggins 1016 |
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Comuna |
Freirina
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Impuesto |
18223,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 1016 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Karina Marlene |
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Razón Social |
Karina Marlene Carrizo Briceño
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R.U.T. |
15.490.507-3 |
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Sucursal |
Karina Marlene |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Carrete | TOALLA NOVA | CONVENIO SUMINISTRO |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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14111704
| Papel higiénico | 15 | Unidad | PAPEL HIGIÉNICO GRUESO | CONVENIO SUMINISTRO |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.735
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$ 27.735
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 150 | Unidad | PAQ. DE GALLETAS MINI
| CONVENIO SUMINISTRO |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.200
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$ 25.200
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Unidad | CLORO GEL | CONVENIO SUMINISTRO |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.200
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$ 14.200
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50121539
| Pescado fresco | 5 | Tarro | JUREL | CONVENIO SUMINISTRO |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.100
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$ 7.100
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50221101
| Granos de Cereales | 20 | kilogramo | ARROZ | CONVENIO SUMINISTRO |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.280
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$ 13.280
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Total Neto
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$ 95.915
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.224
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$ 114.139
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.