Orden de Compra. Nº4355-987-SE18 "INSUMOS VARIOS, RESIDENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4355-987-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS, RESIDENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4355-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 1016
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 638 del sistema fondos rem.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 18223,85
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karina Marlene
Razón Social Karina Marlene Carrizo Briceño
R.U.T. 15.490.507-3
Sucursal Karina Marlene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel20CarreteTOALLA NOVACONVENIO SUMINISTRO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111704
Papel higiénico15UnidadPAPEL HIGIÉNICO GRUESOCONVENIO SUMINISTRO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.735
50181905
Galletas dulces o pastelitos150UnidadPAQ. DE GALLETAS MINI CONVENIO SUMINISTRO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GELCONVENIO SUMINISTRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
50121539
Pescado fresco5TarroJURELCONVENIO SUMINISTRO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
50221101
Granos de Cereales20kilogramoARROZCONVENIO SUMINISTRO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280
Total Neto $ 95.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.224
TOTAL OC $ 114.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.