Orden de Compra. Nº
4356-199-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4356-36-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4356-199-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4356-36-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4356-36-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra
Ignacio Carrera Pinto Nº1982, Sector El Minero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T.
69.030.600-k
Dirección de Facturación
Ohiggins 1016
Comuna
Freirina
Impuesto
115206,88
Dirección de Envío de la Factura
Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Victoria
Razón Social
EDUARDO LUIS SALINAS NAIM
R.U.T.
8.579.540-6
Sucursal
Libreria Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
16
Unidad
CUADERNOS UNIVESITARIOS DE 100 HOJAS CUADRICULADOS
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.560
$ 10.560
44101716
Perforadoras
16
Unidad
PERFORADORAS
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.400
$ 58.400
44101707
Corcheteras
16
Unidad
CORCHETERAS
$ 3.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.040
$ 63.040
44101801
Calculadoras o accesorios
16
Unidad
CALCULADORAS CIENTIFICAS
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.800
$ 96.800
44121701
Lápiz pasta
16
Unidad
LAPICES DESTACADORES
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
44121802
Líquido corrector
16
Unidad
CORRECTOR
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.120
$ 13.120
44122103
Corchetes
16
Caja
CAJAS DE REPUESTOS CORCHETERAS
$ 579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.264
$ 9.264
52161543
Grabadoras o reproductores de MP4
16
Unidad
MP 4 DE 4GB
$ 12.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.440
$ 201.440
53121603
Mochilas
16
Unidad
MOCHILAS COLOR AZUL MARINO
$ 9.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.680
$ 147.680
Total Neto
$ 606.352
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 115.207
TOTAL OC
$ 721.559
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.