Orden de Compra. Nº4356-199-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4356-36-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4356-199-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4356-36-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4356-36-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto Nº1982, Sector El Minero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA
R.U.T. 69.030.600-k
Dirección de Facturación Ohiggins 1016
Comuna Freirina
Impuesto 115206,88
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Victoria
Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM
R.U.T. 8.579.540-6
Sucursal Libreria Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro16UnidadCUADERNOS UNIVESITARIOS DE 100 HOJAS CUADRICULADOS  $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
44101716
Perforadoras16UnidadPERFORADORAS  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.400 $ 58.400
44101707
Corcheteras16UnidadCORCHETERAS  $ 3.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.040 $ 63.040
44101801
Calculadoras o accesorios16UnidadCALCULADORAS CIENTIFICAS  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.800 $ 96.800
44121701
Lápiz pasta16UnidadLAPICES DESTACADORES  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
44121802
Líquido corrector16UnidadCORRECTOR  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120 $ 13.120
44122103
Corchetes16CajaCAJAS DE REPUESTOS CORCHETERAS  $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.264 $ 9.264
52161543
Grabadoras o reproductores de MP416UnidadMP 4 DE 4GB  $ 12.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.440 $ 201.440
53121603
Mochilas16UnidadMOCHILAS COLOR AZUL MARINO  $ 9.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.680 $ 147.680
Total Neto $ 606.352
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.207
TOTAL OC $ 721.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.